欢迎来到360期刊网!
学术期刊
  • 学术期刊
  • 文献
  • 百科
电话
您当前的位置:

首页 > 文献资料

  • 浅谈单位税金审查工作的要点及现金审计的内部管理

    目的:探讨单位税金审查工作的要点及现金审计的内部管理的效果。方法首先加强单位税金审查的工作要点及利润。再次对现金审计的内部管理进行探讨。现金审计是指对库存现金及其收付事项和保管情况的真实性、正确性和合法性进行的审查监督。结果开展现金审计及税金审查工作,促进了医院合法业务活动,增强医院科学管理意识,促进自我发展,不断增强医院竞争实力,能够提升医院监督管理水平,加强医院管理法制建设,加强资金管理、提升使用效率,加强医院固定资产管理,加强制度建设及增强人员素质建设。结论积极开展现金审计及税金审查工作,为解决当前医院内部审计存在的问题带来了新的希望,将能极大提高我国医院内部审计的工作效率和工作质量,从而促进医院健康快速发展。

360期刊网

专注医学期刊服务15年

  • 您好:请问您咨询什么等级的期刊?专注医学类期刊发表15年口碑企业,为您提供以下服务:

  • 1.医学核心期刊发表-全流程服务
    2.医学SCI期刊-全流程服务
    3.论文投稿服务-快速报价
    4.期刊推荐直至录用,不成功不收费

  • 客服正在输入...

x
立即咨询