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审计论文选题哪个好写

时间:2018-08-15 09:53来源:未知 作者:360期刊网编辑董 点击:

  审计论文选题哪个好写?小编为还在寻找审计论文题目的大家,搜集整理了以下审计论文题目,希望能帮助到大家。

  1. 风险导向审计的应用及存在问题的探析

  2. 审计重要性在应收账款审计中应用的探析

  3. 对××企业内部控制应用的探讨

  4. ××公司审计案例分析

  5. 电子审计证据在审计中应用的思考

  6. 对会计师事务所审计风险控制的探析

  7. 对会计师事务所内部控制制度改进的思考

  8. ××公司内部控制制度的探讨

  9. 应收账款 ( 或存货、固定资产等 ) 的审计风险与防范

  10. 对沈阳中小企业内部控制制度的探析

  11. 对完善沈阳民营企业内部控制环境的思考

  12. 沈阳民营企业销售环节内部控制制度的探析

  13. 对沈阳民营企业仓储环节内部控制制度的探析

  14. 对沈阳民营企业采购环节内部控制制度的探析

  15. 对企业应收账款审计的几点思考

  16. 对企业货币资金审计的思考

  17. 对企业存货审计的思考

  18. 对企业固定资产审计的思考

  19. 对企业无形资产审计的探讨

  20. 对企业营业收入审计的探讨

  21. 对企业生产成本审计的思考

  22. 对企业资产负债表审计的探讨——以××企业为例

  23. 对企业利润债表审计的探讨——以××企业为例

  24. 上市公司舞弊审计研究

  25. 浅谈上市公司内部控制、内部审计存在的问题及其对策

  26. 试论风险导向审计模式对完善我国国家审计技术方法的启示

  27. 我国内部经济效益审计研究

  28. 发挥“免疫系统”功能 加强内控审计

  29. 关于企业经济效益审计理论与实务的探讨

  30. 试论审计风险的规避与控制

  31. 论企业内部审计作用的发挥

  32. 我国注册会计师审计独立性研究

  33. 加强项目经济效益审计的思考

  34. 关于企业风险管理审计研究

  35. XX公司内部审计问题研究

  36. 关于地方审计机关开展效益审计的思考

  37. 当前政府部门内部审计的现状与思考

  38. 企业内部审计工作调查与思考

  39. 内部审计如何适应供销合作社的改革和发展

  40. 内部效益审计程序研究

  41. 从会计信息失真看加强内部审计质量控制的必要性

  42. 内部审计:公司治理的左膀右臂

  43. 关于开展内部经济效益审计的思考

  44. 试论平衡计分卡在企业经济效益审计中的应用

  45. 浅谈基层审计机关探索开展资源环境审计工作的几种途径

  46. 试论企业内部控制的重要性——对 XX公司销售与收入的内部控制剖析

  47. 关于某中小企业货币资金内部控制的调查报告

  48. 银行商业汇票的内部控制—— XX案例分析

  49. 我国企业货币资金内部控制问题探讨

  50. 我国上市公司关联交易的内部控制探析

  51. 小企业内部控制中存在的问题及完善对策研究

  52. 银行授信业务的内部控制研究—— XX集团的授信设计

  53. 中小企业存货内部控制问题探讨

  54. 企业应收账款的内部控制分析

  55. 上市公司对外投资的内部控制研究

  56. 上市公司信息披露的内部控制研究

  57. 高校内部控制弱化的原因及对策—基于 XX高校的调查报告

  58. 关于证券公司反洗钱内部控制的思考

  59. 会计委派制下的企业内部控制问题研究

  60. xx 公司清算审计程序设计及相关问题探讨

  61. 分析性复核在审计中的应用研究

  62. xx 会计事务所内部治理问题探讨

  63. 论应收账款审计方法的改进——基于 XX上市公司的案例分析

  64. 上市公司关联方交易审计策略探析

  65. 地方政府干预下的审计失败案例研究——对 XX公司舞弊的分析

  66. 经营失败与审计失败关系的研究—— XX公司舞弊案例分析

  67. 现代风险导向审计的理论基础及在我国的适用性研究

  68. 审计风险模型的演进与最新发展研究

  69. 风险导向审计在财务舞弊中的应用——对 XX公司舞弊的分析

  70. 浅析我国上市公司审计合谋的发生原因及治理对策

  71. XX年上市公司年报审计意见分析

  72. 对我国目前内部审计定位的思考

  73. 中小企业审计模式探析

  74. 论风险导向审计在内部审计中的运用

  75. 公允价值计量模式下的审计风险探讨

  76. 浅析证券公司的审计风险

  77. 论应收账款的审计风险

  78. 信息化环境下审计导向模式探析

  79. 公共投资项目绩效链审计模式探析

  80. 浅谈现代风险导向审计的应用——基于 XX的案例分析

  81. 浅谈电子商务下的审计风险及控制——基于 XX的案例分析

  82. 浅谈审计风险及防范——基于 XX的案例分析

  83. 审计风险模型的演进与发展研究

  84. 风险导向审计在财务舞弊中的应用——对 XX公司舞弊的分析

  85. 对审计风险及其防范机制的探讨

  86. 试论审计风险的规避与控制

  87. 试论风险导向审计模式对完善我国国家审计技术方法的启示

  88. 基于 ERP环境下的效益审计

  89. 试论平衡计分卡在企业经济效益审计中的应用

  90. 浅析领导干部离任审计——基于 xx 的分析

  91. 关于政府绩效审计效果的研究

  92. 经济责任审计的方法探讨

  93. 关于企业经济效益审计方法运用效果的分析

  94. 浅析建筑企业工程项目经济效益审计重点

  95. 社保基金绩效审计目标与内容分析

  96. 浅论企业社会责任审计

  97. 加强项目经济效益审计的思考

  98. 论金融资产的审计风险

  99. 商业银行舞弊审计策略及方法

  100. 论信息系统审计的审计风险

  101. 基于 IT 环境下企业内部审计的应用研究

  102. 信息化环境下审计的重点和难点探讨

  103. 网络环境下审计方法发展探析

  104. . 论电子商务的审计流程与方法

  105. 计算机辅助审计采集审计证据的方法探讨

  106. 论上市公司内部审计模式的选择

  107. 会计师事务所核心竞争力分析

  108. 关于注册会计师法律责任对象与内容的思考

  109. 对我国注册会计师鉴证准则执行效果的分析

  110. 注册会计师如何审计上市公司的盈余管理

  111. 对上市公司常年审计独立性的思考

  112. 关于我国上市公司关联交易审计风险的探讨

  113. XX会计事务所在 XX事件中的审计责任分析

  114. 上市公司关联交易的披露与审计

  115. 上市公司财务报告粉饰的动机及其防范对策研究

  116. 上市公司关联方交易审计策略探析

  117. 会计事务所内部治理问题探讨

  118. 79. 审计诚信问题的思考—基于 xx 的分析

  119. 注册会计师的非鉴证业务对鉴证业务的独立性影响的分析

  120. 会计师事务所审计底稿电子化应用分析

  121. 浅谈上市公司内部审计存在的问题及其对策

  122. 我国注册会计师审计独立性研究 -------- 结合上市公司审计业务

  123. 国内事务所审计收费偏低问题探讨

  124. 分析程序在存货实质性程序中的运用

  125. 论企业集团内部审计制度的构建

  126. 民营企业内部审计研究

  127. 关于强化民营企业内部审计的策略分析

  128. 从会计信息失真看加强内部审计质量控制的必要性

  129. 后安然时代内部审计发展研究

  130. 浅析财务欺诈与审计对策——基于 XX公司舞弊的分析

  131. 经营失败与审计失败关系的研究—— XX公司舞弊案例分析

  132. 审计失败案例研究——以 XX公司审计失败为例

  133. 企业会计舞弊的形式与审计方法

  134. 我国高新企业管理层舞弊审计方法的研究

  135. 收入舞弊的手法与审计策略

  136. 存货舞弊的手法与审计策略

  137. 基于 IT 环境的企业财务舞弊审计研究

  138. 新制度经济学视角下审计意见购买动因与防治

  139. 上市公司年报审计意见分析

  140. 浅析管理舞弊的审计策略分析 ------ 结合 XX案例

  141. 浅谈商业流通企业的存货内部控制——基于 XX的案例分析

  142. 浅谈民营中小企业货币资金的内部控制——基于 XX的案例分析

  143. 浅谈证券公司营业部内部控制——基于 XX的案例分析

  144. 浅谈商业银行分支机构内部控制——基于 XX的案例分析

  145. 浅谈房地产开发企业资金内部控制——基于 XX的案例分析

  146. 浅谈建筑施工企业工程物资内部控制——基于 XX的案例分析

  147. 浅谈证券公司经纪业务内部控制——基于 XX的案例分析

  148. 浅谈证券公司自营业务内部控制——基于 XX的案例分析

  149. 浅谈商业银行贷款业务内部控制——基于 XX的案例分析

  150. 浅谈民营中小企业的会计制度设计——基于 XX的案例分析

  151. 中小企业存货内部控制问题探讨

  152. 中小企业货币资金内部控制研讨

  153. 论商业银行内部控制机制的健全和完善

  154. 应收账款的内部控制分析 ------ 结合 XX企业( 或业务)

  155. 中小企业内部控制中存在的问题及完善对策研究

  156. 中小企业内部控制相关问题研究

  157. 试论企业销售与收入的内部控制——基于 xx 公司的剖析

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